发布日期: | 2021.02.15 | 索引号: | 00062123-7-0604-2011-1004 |
发布机构: | 公 安 局 | 文号: | |
主题 词: | 公安、安全、司法 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
成安县公安局
2021年部门预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知,现将成安县公安局2021年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
(一)据县委、县政府和上级公安机关的指示,组织、部署全县公安工作,并检查、监督贯彻执行情况。
(二)严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪情况,及时预防、制止和侦查违法犯罪活动,为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息和对策;
(三)规划和指导全县公安机关的思想政治工作,加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作,负责对全局及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督、检查。
(四)承办由公安机关负责的危害国家安全的案件;负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作。
(五)依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作;组织、实施消防和林业保卫工作,依法进行监督、检查。
(六)按照有关规定,管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员,维护交通秩序。
(七)依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位和安全保卫工作、企事业单位保卫组织建设。
(八)组织实施全县范围内的安全警卫工作。
(九)负责县看守所、拘留所的建设和管理工作。
(十)负责全局的机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作
(十一)法律、法规规定的其它职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其它事项。
内设机构及职责
成安县公安局,预算编码是312002,内设37个内部机构。
1、政治处职责:
协助局党委做好公安队伍的思想、组织、纪律作风和精神文明建设;承办警衔管理、录警、理论教育、岗位培训和本局的机构编制、人事劳资、职工档案工作;协助组织人事部门管理、考核、推荐领导干部;对干部任免、调动、离退休、奖惩办理呈报审批手续;负责局机关基层党组织建设和党员队伍的管理以及对外宣传等工作。
2、指挥中心职责:
协助局领导在处置暴力案件、突发事件和重大治安事件时进行指挥调度;接受社会和重点单位的报警及群众的求援求助;对性质严重和跨区域的案件统一调度、指挥诸警种联合作战;制定处置各类突发事件总体工作预案。协调有关部门及时准确地为领导提供政策,法律依据;对各项业务工作的完成情况进行检查以及草拟文件、组织会议、协调各项工作关系;负责领导指令的具体下达;负责机要、通讯、文秘、调研、信息反馈、档案管理工作和全局情况综合。
3、办公室
负责全局的财务、装备、基建、生活服务等工作。组织发放装备物资、警服、颈线标志、申报、分配、管理公安业务经费及其它专项拨款;负责局机关的财务和国有资产管理,承担日常生活、医疗卫生、伙食供应、接待服务和门卫及机关内部保卫工作。
4、警务督察队
负责收集、管理、反馈全县警务督察情况;起草、制定有关督查工作文件;按照警务督察条例搞好现场督察、并负责“110”受理的群众对公安民警的举报和投诉的查处工作。
人员编制和领导职数
1、成安县公安局,人员编制265名,其中领导职数7个。
2、机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
成安县公安局 | 行政 | 副县级 | 财政拨款 |
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
2021年预算收入6552.61万元,其中:一般公共预算收入6552.61万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。
2、支出说明
2021年支出预算6552.61万元,其中基本支出4119.17万元,包括人员经费3070.8万和日常公用经费1048.37万元;项目支出2433.44万元,主要是信息化、中央提前下达的资金。
3、比上年增减变化情况
2021年预算收支安排6552.61万元,与去年相比减少了187.17万元,其中:基本支出增加838.44万元,项目支出减少1025.61万元。基本支出增加838.44万元,主要是2021年刚性支出的比较多,列入2021年预算。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排1048.37万元,主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年度“三公”预算支出2.5万元,安排公务用车维护费2.5万元,(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.5万元),公务接等费0万元,2020年“三公”经费预算减少了5%。由于公车改革实行车补,油修费用预算安排减少。
五、绩效预算情况
总体绩效目标:
维护国家安全。预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件。维护国家安全和政治稳定。针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子,在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域,运用专门力量和手段,开展情报信息、专案侦查和防范保卫工作。组织、协调、指导全县反恐怖工作;搜集、分析、研判全区涉恐情报信息,掌握恐怖活动特点和动向;做好涉恐重点人管控和涉恐情报线索核查;指导、协调有关单位开展反恐怖防范工作;开展全县应急处突拉动演练;不断完善各类反恐应急预案;组织、指导、协调、参与个人极端事件、群体性事件等紧急突发事件的处置和大型活动安保工作。组织开展网络安全保卫工作,监督、检察、指导信息安全登记保护工作;立案侦办涉及网络安全的重特大案件;开展互联网信息巡查处置、舆情引导反制工作。
打击防范违法犯罪。指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作,直接立案侦办重特大案件;指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。降低案件发案率,提高案件侦破率。督导协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。组织指挥协调全区扫黑除恶工作,直接或组织侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件;组织指挥协调全区涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作,直接或组织侦办新型犯罪案件。侦破全县重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作,直接立案侦办重特大案件。
社会面防控。维护社会稳定,提高群众安全感和满意度。加强社会治安防控建设,有效预防和减少可防性案件发生,打击犯罪。对常住、暂住、重点人口和出租房屋进行治安管理;全县居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件生产制作以及发放、存储等管理工作。派出所规范化建设、负责护城河常态化建设,对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理,全区治安案件查处,掌握全区治安形势。对县城区域集会、游行、示威实施审批;开展全区防暴处突拉动演练;不断完善各类防暴处突应急预案;组织、指导、协调、参与重大突发事件处置和大型活动安保工作。出入境管理工作,管理全区公民非公务活动出境和来我市境外人员,依法组织侦办和查处涉外案(事)件;管理全县出入境证件的管理、制作工作。
部门职责-工作活动绩效目标
312成安县公安局 | 单位:万元 | |||||||
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||
维护国家安全 |
| 预防打击危害国家安全和县级社会稳定的案件及事件。 | 维护国家安全和政治稳定。 |
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国内安全保卫 | 2 | 针对境内外“民运”、极端宗教等敌对势力、敌对组织和敌对分子,在民族宗教、社科高校、新闻出版、涉外及其他特殊领域,运用专门力量和手段,开展情报信息、专案侦查和防范保卫工作。 | 及时发现情报、线索,有效防范影响政治安全的重大敏感事件,阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。 | 发现(核查)线索和情报信息增长率 | 100 | ≥80 | ≥60 | ≤40 |
重大案件(事件)破案率(化解率) | 100 | ≥80 | ≥60 | ≤30 | ||||
重点人、重点阵地控制率 | 100 | ≥85 | ≥75 | ≤60 | ||||
围绕重点目标建情率 | 100 | ≥80 | ≥70 | ≤60 | ||||
打击防范违法犯罪 | 100 | 各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作,指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。 | 降低案件发案率,提高案件侦破率。 |
| 100 | ≥80 | ≥70 | ≤60 |
大要案侦查 | 50 | 协调暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破。 | 有效控制、降低大要案发案率,严厉打击刑事犯罪,保护人民生命安全,维护社会长治久安。 | 涉爆案件破案率 | 100 | ≥85 | ≥70 | ≤60 |
逃犯缉捕率 | 100 | ≥85 | ≥70 | ≤65 | ||||
破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件破案率 | 100 | ≥85 | ≥70 | ≤60 | ||||
涉文物案件破案率 | 100 | ≥85 | ≥70 | ≤65 | ||||
有组织犯罪侦查 |
| 组织指挥协调县级扫黑除恶工作,侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件;组织指挥协调县级涉及“伪基站”、非法调查类等非接触性新型犯罪工作,侦办新型犯罪案件。 | 有效打击黑社会性质团伙及新型犯罪,严厉打击刑事犯罪,保护人民群众生命和财产安全,维护社会政策秩序。 | 新型犯罪案件的打击处理率 | 90 | ≥80 | ≥70 | ≤65 |
黑恶案件的打击处理率 | 90 | ≥80 | ≥70 | ≤65 | ||||
道路交通管理 |
| 根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理,确保道路交通安全畅通、高效便捷。 | 保障道路交通安全、畅通、有序,为人民生活和社会安定服务 |
| 100 | ≥85 | ≥70 | ≤65 |
道路交通秩序管理 | 10 | 实施新型城镇化建设畅通工程,加大城市道路监控系统和道路安全设施建设,推进公路巡警建设,执行暑期及两会安保任务。 | 维护全县良好的道路交通秩序,缓解城市交通拥堵,提高道路通行能力;加强公路巡警建设,提升道路交通秩序管理水平。 | 常发拥堵路段数降低率 | 100 | ≥85 | ≥70 | ≤65 |
交通拥堵持续时间减低率 | 100 | ≥85 | ≥70 | ≤65 | ||||
交通拥堵路段里程缓解率 | 100 | ≥85 | ≥70 | ≤65 | ||||
羁押监管 | 5 | 指导县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作,查处安全事故;指导监所硬件设施建设;指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。 | 全县公安监所管理和安全防范水平不断提升;全县监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作;做好监所信息化建设;不断提高监所卫生医疗水平;积极开展深挖犯罪工作,破获各类案件。 |
| 100 | ≥85 | ≥70 | ≤65 |
羁押监管 |
| 县级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作,查处安全事故;指导监所硬件设施建设;指导县级公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。 | 提升全县公安监所管理和安全防范水平。 | 与全省平均水平相比程度 | 90 | ≥85 | ≥70 | ≤60 |
安全事故发生降低率 | 90 | ≥85 | ≥70 | ≤60 |
六、政府采购预算情况
2021年,我单位安排政府采购预算 万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算
部门(单位)名称 | 单位:万元 | ||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
合 计 | 4124.1 |
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| 4124.1 | 4124.1 |
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计算机杀毒软件 | 5 | 购买 |
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| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
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云镜、云捕系统 | 19.6 | 购买 |
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| 2 | 9.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
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电脑、打印机 | 19 | 购买 |
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| 41 |
| 19 | 19 | 19 |
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警用车辆 | 90.2 | 购买 |
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| 11 | 8.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |
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智慧社区 | 2760 | 智慧社区 |
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| 2760 | 2760 | 2760 |
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视频智能化 | 332.3 | 视频智能化 |
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| 332.3 | 332.3 | 332.3 |
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道东堡派出所 | 350 |
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| 350 | 350 | 350 |
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北乡义派出所 | 350 |
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| 350 | 350 | 350 |
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雪亮工程光纤 | 198 |
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| 198 | 198 | 198 |
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政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织,使用财政性资金,购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》(冀财采[2015]11号)要求的货物、工程或服务的项目,采购人均应编入政府采购预算。按照政府采购相关法律法规要求,结合我局实际,2021年我局政府采购事项为4124.1万元,21装备计划采购133.8万元,本年拟用于政府采购道东堡派出所办公楼及附属改造350万元;北乡义派出所办公楼及附属改造350万元;智慧社区建造2760万,视频智能化332.3万,雪亮工程光仟198万。
七、国有资产信息
截止年末固定资产金额为10189.932362万元,本年度拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、视频设备、专用设备等,已列入政府采购预算。详见下表。
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八、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按照原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
4、基本支出:指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指单位为了特定的工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
九、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。