成安县审计局内审工作简报

发布日期: 2021.12.09 索引号: 00062103-4-0801-2011-1026
发布机构: 审 计 局 文号:
主题 词: 财政、金融、审计 主题分类: 财政、金融、审计

今年以来,我局逐步加大了内部审计工作的宣传力度,大力宣传内审在各单位的作用。要求45个单位设立内审科,有独立的办公场所、财务人员不得兼任内审人员,26个单位设内审兼职人员,并建立健全内部审计工作制度、组织架构、工作流程、职责和权限等具体规定。把乡镇书记纳入中共成安县委审计委员会成员。

7月7号布置了2020年度财务收支审计,会议中详细讲解了这个项目从开始到结束每一个工作步骤和具体做法,从审计方案、审计通知书、审计工作底稿、审计取证清单、审计报告都有模板,通过以审代训,让各单位内审人员熟悉审计程序,为今后的审计工作打好基础。我们也经常到各个单位查看内审工作情况,看哪个单位领导是否重视和支持内审工作、内审科工作中有什么困难,需要帮助的我们现场指导,给予大力支持。