成安县审计局 开展审计档案管理自查工作

发布日期: 2022.01.20 索引号: 00062103-4-0402-2011-1041
发布机构: 审 计 局 文号:
主题 词: 财政、金融、审计 主题分类: 财政、金融、审计

成安县审计局向来重视审计档案质量,把案卷整理作为审计项目的重要部分来抓。近日,我局内部组织开展审计档案管理自查工作。

一是坚持“谁主审、谁立卷”的原则,明确审计组长负责制。审计组长对审计档案材料严把“三关”,即审计程序的合规性、审计定性的准确性、证据要素的可靠性,对入档材料逐一审核,对于程序不合规、工作底稿书写不清楚、数字模糊、字体潦草、证明材料鉴章不全等一律不予通过。

二是严格程序、规范整理。所有审计项目资料严格按照规定的标准文书格式、内容进行及时归档,做到项目内容编排完整,明确各单元的细节不出现错、漏、重现象,实现档案管理的规范化,确保审计档案高质量、高标准入库。

通过此次审计档案管理自查,进一步查找各环节中存在不足,不断改进和完善,提升审计人员业务能力,促进提高审计质量。